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科莱恩在近期举行的资本市场日宣布了2025年新的财务目标,并提出了新的宗旨引领的公司战略。凭借高增长、高利润率的特种产品组合,科莱恩已采取战略举措以加速可持续驱动的创新,以中国为重点扩大其全球覆盖,并在确保合规的基础上开展潜在补强型收购,以创造价值,实现盈利性增长。以此,科莱恩预计到2025年销售额将以每年4-6%的速度增长,息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)率达19-21%,自由现金流转换率达到40%左右。

“我们新提出的‘创新化学成就天人和谐’的宗旨,是我们一切工作的核心思想。我们在可持续发展方面的领先地位,以及我们以客户为中心的理念和以可持续发展为焦点的创新管道,使我们成为特种化学品领域当之无愧的引领者。”科莱恩首席执行官康睿德(Conrad Keijzer)表示,“我们致力于增加股东价值,相信通过实施新的公司战略,把握大好商机,我们定能超越市场水平,进一步提高公司的盈利能力。”

凭借可持续驱动的创新管道和区域扩张,实现高于市场水平的增长

可持续发展和创新是科莱恩的两大战略引擎。科莱恩约1%的年均增长归功于可持续驱动的创新,尤其是生物基产品、脱和循环领域。该增长的关键推动力之一是科莱恩的EcoTain®标签,该标签被授予具有市场领先可持续特性的产品。

公司重申了到2030年的减排目标,即将范围1和范围2温室气体排放量减少40%,范围3排放量减少14%。为此,科莱恩将加大投入,每年投资约3000万瑞士法郎用于可持续发展建设,重点是减少温室气体。对生物基产品以及实现脱碳和循环的重点投入,将在未来几年为公司创造高于市场水平的增长。

继对sunliquid®第二代生物乙醇工厂等项目加大投资后,到2025年,科莱恩的资本支出将恢复到2.8至3.2亿瑞士法郎,重点支持中国的增长和扩张。集团将把超过三分之一的增长资本支出用于中国,以便在全球最大、增长最快的特种化学品市场推广可持续的解决方案。凭借生产催化剂无卤阻燃剂的新工厂,以及位于上海的先进的创新中心,科莱恩将把本地生产比重从35%提高到50%以上,目标是到2025年,在中国创造占集团约14%的销售额。

新的集团财务目标:到2025年大幅增加销售额、集团EBITDA和自由现金流转换率,从而增加股东价值——加强盈利增长和增效项目

科莱恩首席财务官吕宁(Stephan Lynen)表示:“基于我们转型后的极具吸引力的特种产品组合、可持续引导的差异化发展策略、由创新驱动的增长,以及进一步的增效项目,我们设定了新的财务目标,即到2025年,年复合增长率达到4-6%,EBITDA利润率达到19-21%。鉴于我们的盈利增长和资本的约束性,自由现金流转换率目标提高到40%左右。”

增长将使EBITDA利润率提高约三分之二,而增效成果将贡献约三分之一。科莱恩目前正在开展史上规模最大、最全面的增效项目之一。这些项目总共减少了2.4亿瑞士法郎的成本。不包括冗余成本和非持续经营业务的节省,持续经营业务节省了约1.1亿瑞士法郎,其中包括未来几年进一步节省的6000万瑞士法郎,这将有助于实现预期EBITDA的提升。在大幅扩张投资阶段之后,科莱恩将通过销售增长、成本控制、效率提升和资本支出常态化来实现新的财务目标。

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